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澳洋健康:国海证券股份有限公司关于公司度内部控制规则落实自查表的核查意见

时间:2021-01-08 11:03:28

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澳洋健康:国海证券股份有限公司关于公司度内部控制规则落实自查表的核查意见

原标题::股份有限公司关于公司度内部控制规则落实自查表的核查意见

股份有限公司

关于江苏产业股份有限公司

度内部控制规则落实自查表的核查意见

股份有限公司(以下简称“”或“保荐机构”)作为江苏澳洋

健康产业股份有限公司(以下简称“”或“公司”) 非公开发行股

票的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求,对

出具的《内部控制规则落实自查表》进行了审慎核查。具体情况如下:

一、公司内部控制规则落实情况

根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定,结合公司的实际情

况,认真对公司内部控制规则落实情况进行了自查,并重点对内部审计和审计委

员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控

制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进

行核查,并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:《内部控制规则落实自查表》严格按照深

圳证券交易所的要求填写,真实、准确、客观地反映了公司内部控制的制定和运

行的情况,保荐机构对该自查表无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《股份有限公司关于江苏产业股份有限

公司度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

吴 潇 李金海

股份有限公司

年 月 日

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