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科技公司如何利用税收优惠政策降低企业税负?

时间:2023-07-03 15:54:51

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科技公司如何利用税收优惠政策降低企业税负?

税法规定:以现金形式或随工资一起发放的通讯补贴、交通补贴、误餐费补助,视同工资薪金所得,计入工资总额缴纳个人所得税。凡是实际发生并取得合法发票的,属于企业的正常经营费,不予缴纳个人所得税,并且可以作为企业所得税的抵减。

降税吸引而来的企业和人才,都是世界其他国家的精英,而这些国家为了保住本土资源,只能与美国采取相同的策略——那就是减税,这就是世界减税潮的来由。

每个国家为了留住自己的本土产业,都下了血本,见下图:

且不论减税潮最终会将世界经济导向何处,对本国老百姓来说,毫无疑问是一个巨大的福利,在美国的企业现在每年可以省下40%的税款。

印度政府也决定削减个人所得税,针对年收25-50万卢比的人群,将他们的个人所得税率从10%下调到5%,降幅高达50%,这一政策将惠及52.7%的民众。

上述这些国家的百姓都能得到实实在在的优惠,而我国的企业家们却憋红了脸,由于中国经济的特殊情况,我们期待的税改仍在路上。

随着全球减税潮的兴起,中国企业参与全球化竞争必将面临更大的挑战。想要提升利润空间,增强国际竞争力,必须在沉重的税收上做好税务筹划。

那么有没有什么合理的税收筹划方法?

今天就为大家介绍一种合理的解决办法,那就是利用区域性税收优惠政策的个人独资企业来解决,通过个人独资企业,享受核定征收,那么企业所面临的进项少、进销差价大等所有问题也都迎刃而解了。

目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策,来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的低税区,不仅最节税而且合理合法。这里以把企业注册到我区工业园区为例,园区对注册企业增值税以地方留存的50%~70%扶持;企业所得税以地方留存的50%~70%给予扶持;通过入驻园区,企业节税比例可达50%以上。个人独资企业(营改增)小规模的可以申请核定征收,核定个税税率为2%;总税负最高5.2%。

案例分析:

一家以软件研发为主要业务的科技公司,500万高额无票成本无法解决,25%的企业所得税+20%的股息红利所得,企业所得税总税负500万*25%=125万,个税(500万-125万)*20%=75万,合计200万,面对如此高的税负,通过注册在我市个人独资企业申请核定征收,500万与此企业发生业务关系,合规无票成本为软件研发费、技术服务费、技术咨询费等,完税合规,综合税负5.2%,500万利润,总税负降至26万。

个人独资企业,是一种依据《公司法》在中国境内设立,有一个自然人投资,财产为投资人个人所有,投资人以其个人财产对企业财务承担无限责任的经营实体。

个人独资企业,只缴纳个人所得税的,不用交纳企业所得税,由于省了一道税税负较低;大多个人独资企业不能准确核算利润,税务局会采用核定征收的方式,节约了用人成本。所以各企业经营者和公司财务都应合理运用区域性税收优惠政策,降低企业税负,增强企业竞争力。

纳税筹划作为企业财务管理的重要组成部分,在节约成本方面作用非常明显,虽然税收筹划有很多手段,但很多手段都很难说是“保险”的。到底是合法避税还是偷税漏税,界限非常不分明。但通过利用政府出台的税收优惠政策,节税却合理合法。各企业和高收入个人都应高度重视。

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